免费咨询热线
18611114677
员工垫付公司出差费如何进行帐务处理
员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。
借:管理费用——差旅费
贷:其他应付款——××员工
报销付钱时
借:其他应付款——××员工
贷:库存现金
栏目:财税服务
咨询> 18611114677 (同微信)拨打电话