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出差差旅费报销制度范本(差旅费报销文件样本)

      一、报销范围:

      本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

      二、出差审批办法:

      1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销财速通-出具固定资产无形资产房产机械设备股权转让评估报告差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

      如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

      同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

      2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人出具固定资产,无形资产,评估房产,机械设备,股权转让评估报告多少钱一份?需要什么资料?、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。

      3、住宿费报销标准:

      注:(1)住宿费系指房间标准;

      (2)因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销。

      4、 乘座工具标准

      5、员工分类标准:

      第一类:公司领导指公司领导班子成员;

      第二类:中层干部及高级职称人员;

      第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;

      第四类:安装维修人员。

      三、差旅费报销原则

      (1)区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

      (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80%计算给个人,无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

      (3)以下人员不实行市内交通费包干办法:

      在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

      自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

      其他不宜实行本办法的出差人员。

    栏目:财税服务

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